信息索引号: 11331002002673516D/2026-1010566788  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区审计局
 成文日期: 2026-03-13  公开方式: 主动公开

2026年第2号公告:台州市椒江区交通运输局2023年和2024年度预算执行情况审计结果

发布日期: 2026-05-27 10:42 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔20262

(总第254号)

 

 

 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局办公室

 

台州市椒江区交通运输局

2023年和2024年度预算执行情况审计结果

 

十三

 

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局于202586日至1016日,对台州市椒江区交通运输局(以下简称:区交通运输局)2023年和2024年度预算执行情况进行了审计重点审计了本级。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

区交通运输局区政府工作部门,为正科级单位。局本级2023年决算收入80614.16万元,决算支出80618.48万元,2024年决算收入17802.01万元,决算支出17805.28万元。截至2024年12月31日资产合计44658.96万元负债合计39312.11万元净资产合计5346.85万元。

审计结果表明,区交通运输局会计资料基本真实地反映了2023年和2024年度的预算执行情况,财务管理状况总体较好,财务收支基本遵守相关法律法规。但审计也发现存在预算编制不够精准、补助审核把关不严、项目管理不规范、支出和资产管理不规范等问题,需要改进和完善

二、审计发现的主要问题

(一)预算管理方面。7个项目预算执行率偏低

(二)支出管方面是国四老旧营运货车淘汰补助审核把关不严;二是国四老旧营运货车淘汰补助政策未落实到位;是大陈交通码头改造工程管理不规范;是未及时支付中小企业4个项目款项;是报销不及时,存在跨年度报销现象

(三)资产管理方面。固定资产未定期盘点、未建立卡片1.34万元未登记入账,现场抽盘存在盘盈、盘亏情况

(四)其他方面。内控制度执行不到位。

三、审计处理和整改情况

本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出强化预算约束,规范支出行为,重视资产管理,加强项目监管等建议。

针对审计发现的问题,区交通运输局高度重视,积极落实整改。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由区交通运输局向社会公告。