| 信息索引号: | 11331002002673516D/2026-1010566788 | 主题分类: | |
| 体裁分类: | 发布机构: | 区审计局 | |
| 成文日期: | 2026-03-13 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年第2号公告:台州市椒江区交通运输局2023年和2024年度预算执行情况审计结果
台州市椒江区审计局
审计结果公告
TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
台椒审公告〔2026〕2号
(总第254号)
台州市椒江区审计局办公室
台州市椒江区交通运输局
2023年和2024年度预算执行情况审计结果
二〇二六年三月十三日
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局于2025年8月6日至10月16日,对台州市椒江区交通运输局(以下简称:区交通运输局)2023年和2024年度预算执行情况进行了审计,重点审计了局本级。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
区交通运输局是区政府工作部门,为正科级单位。局本级2023年决算收入80614.16万元,决算支出80618.48万元,2024年决算收入17802.01万元,决算支出17805.28万元。截至2024年12月31日,资产合计44658.96万元、负债合计39312.11万元、净资产合计5346.85万元。
审计结果表明,区交通运输局会计资料基本真实地反映了2023年和2024年度的预算执行情况,财务管理状况总体较好,财务收支基本遵守相关法律法规。但审计也发现存在预算编制不够精准、补助审核把关不严、项目管理不规范、支出和资产管理不规范等问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理方面。7个项目预算执行率偏低。
(二)支出管理方面。一是国四老旧营运货车淘汰补助审核把关不严;二是国四老旧营运货车淘汰补助政策未落实到位;三是大陈交通码头改造工程管理不规范;四是未及时支付中小企业4个项目款项;五是报销不及时,存在跨年度报销现象。
(三)资产管理方面。固定资产未定期盘点、未建立卡片,1.34万元未登记入账,现场抽盘存在盘盈、盘亏情况。
(四)其他方面。内控制度执行不到位。
三、审计处理和整改情况
本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出强化预算约束,规范支出行为,重视资产管理,加强项目监管等建议。
针对审计发现的问题,区交通运输局高度重视,积极落实整改。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由区交通运输局向社会公告。