信息索引号: 11331002002673516D/2026-1010499466  主题分类: 审计
 体裁分类: 公告  发布机构: 区审计局
 成文日期: 2026-02-24  公开方式: 主动公开

2026年第1号公告:台州市椒江区综合行政执法局2023年和2024年度预算执行情况审计结果

发布日期: 2026-03-04 11:09 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府


 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔20261

(总第253号)

 

 

 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局办公室

 

台州市椒江区综合行政执法局

2023年和2024年度预算执行情况审计结果

 

二六年二月二十四日

 

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,台州市椒江区审计局派出审计组,自2025年4月1日至2025年10月28日,对台州市椒江区综合行政执法局2023年和2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

区综合行政执法局为区政府职能部门,主管全区综合行政执法和城市管理工作。2023年调整后预算收入10681.88万元、实际支出9854万元,2024年调整后预算收入17378.03万元、实际支出16240.10万元;截至2024年底,资产合计1756.87万元、负债合计843.55万元、净资产合计913.32万元。

审计结果表明,区综合行政执法局提供的会计资料基本真实地反映了2023年和2024年度预算执行情况,财政收支基本符合财经法规的规定。但审计中也发现一些需要加以改进的问题。    

二、审计发现的主要问题

(一)预算管理方面。一是预算绩效不佳,20个项目预算执行率低于70%。二是利息收入未按规定纳入预算管理。

(二)支出管理方面。一是年底超需用充值油卡。二是固定电话空置浪费。三是夜餐费审核把关不严存在多付现象。四是油卡积分使用不及时造成损失。

(三)政府采购和资产管理方面。一是对项目招标过程监管不够有力。二是对垃圾分类投放点测评服务项目监管不到位。三是资产管理不够规范。

(四)食堂和工会方面。一是食堂经营管理不善亏损严重。二是食堂收入确认不规范。三是食堂成本核算不到位。四是工会文体活动发放超标准。

(五)内控管理方面。一是编外人员管理不规范。二是“三重一大”议事制度执行不到位。三是在往来科目列收列支。四是内控制度不健全、执行不到位。

三、审计处理意见(审计建议)及整改情况

对本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出建议:加强预算管理,强化执行约束;健全资产管理,提升资产效益;规范支出行为,提高财务水平。

针对审计发现的问题,区综合行政执法局高度重视,积极落实整改。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由区综合行政执法局向社会公告。