| 信息索引号: | 11331002002673516D/2026-1010499466 | 主题分类: | 审计 |
| 体裁分类: | 公告 | 发布机构: | 区审计局 |
| 成文日期: | 2026-02-24 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年第1号公告:台州市椒江区综合行政执法局2023年和2024年度预算执行情况审计结果
台州市椒江区审计局
审计结果公告
TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
台椒审公告〔2026〕1号
(总第253号)
台州市椒江区审计局办公室
台州市椒江区综合行政执法局
2023年和2024年度预算执行情况审计结果
二〇二六年二月二十四日
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,台州市椒江区审计局派出审计组,自2025年4月1日至2025年10月28日,对台州市椒江区综合行政执法局2023年和2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
区综合行政执法局为区政府职能部门,主管全区综合行政执法和城市管理工作。2023年调整后预算收入10681.88万元、实际支出9854万元,2024年调整后预算收入17378.03万元、实际支出16240.10万元;截至2024年底,资产合计1756.87万元、负债合计843.55万元、净资产合计913.32万元。
审计结果表明,区综合行政执法局提供的会计资料基本真实地反映了2023年和2024年度预算执行情况,财政收支基本符合财经法规的规定。但审计中也发现一些需要加以改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理方面。一是预算绩效不佳,20个项目预算执行率低于70%。二是利息收入未按规定纳入预算管理。
(二)支出管理方面。一是年底超需用充值油卡。二是固定电话空置浪费。三是夜餐费审核把关不严存在多付现象。四是油卡积分使用不及时造成损失。
(三)政府采购和资产管理方面。一是对项目招标过程监管不够有力。二是对垃圾分类投放点测评服务项目监管不到位。三是资产管理不够规范。
(四)食堂和工会方面。一是食堂经营管理不善亏损严重。二是食堂收入确认不规范。三是食堂成本核算不到位。四是工会文体活动发放超标准。
(五)内控管理方面。一是编外人员管理不规范。二是“三重一大”议事制度执行不到位。三是在往来科目列收列支。四是内控制度不健全、执行不到位。
三、审计处理意见(审计建议)及整改情况
对本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出建议:加强预算管理,强化执行约束;健全资产管理,提升资产效益;规范支出行为,提高财务水平。
针对审计发现的问题,区综合行政执法局高度重视,积极落实整改。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由区综合行政执法局向社会公告。