信息索引号: 11331002002673516D/2025-1010451791  主题分类: 审计
 体裁分类: 公告  发布机构: 区审计局
 成文日期: 2025-12-24  公开方式: 主动公开

2025年第11号公告:台州市椒江区财政局具体组织的2024年度本级预算执行和决算(草案)审计结果

发布日期: 2025-12-26 11:28 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔202511

(总第251号)

 

 

 

 

 

 

 

台州市椒江区审计局办公室

 

台州市椒江区财政局具体组织的2024年度

本级预算执行和决算(草案)审计结果

 

二〇二十二二十四

 

根据《中华人民共和国审计法规定,台州市椒江区审计局派出审计组,自2025年3月27日至2025年6月10日,对台州市椒江区财政局具体组织的2024年度区本级预算执行、决算(草案)和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

2024年,椒江区一般公共预算收入503017万元,为预算的100.17%;支出680324万元,为预算的99.59%。政府性基金预算收入518411万元,为预算的104.4%;支出697512万元,为预算的99.08%。社会保险基金预算收入263344万元,为预算的100.67%;支出216632万元,为预算的100.2%。国有资本经营预算收入153万元,为预算的99.35%;支出130万元,为预算的97.74%。

审计结果表明,区财政局坚持稳中求进、以进促稳,着力争取上级资金,突出重点保障,加强预算绩效管理,预算执行总体平稳有序。但审计中也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)财政资源统筹管理不够到位。一是非税收入未全部上缴国库。二是结余资金未及时盘活清理。

(二)重大政策保障执行不够到位。一是部分涉企补助资金兑付不及时。二是涉企保证金管理不到位。三是2家单位未及时支付工程款。四是“两新”专项资金管理使用不规范。

(三)预算支出管理不够规范。一是党政机关坚持过紧日子要求落实不够到位。二是上级转移支付资金未及时全额分解下达。三是20个项目连续三年预算执行率低。四是本级项目预算审核规范缺失。

(四)专项债券管理不够规范。2个专项债项目主体工程未开工。

三、审计建议及整改情况

本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出建议:强化资源统筹管理能力,提升财政保障水平;规范财政收支管理行为,增强资金使用绩效;促进惠企政策落地见效,助推经济持续发展。

对审计发现的问题,区财政局及有关单位整改如下:非税收入、结余资金已上缴国库;已拨付2023年涉企补助,已退回部分涉企保证金;加强委托业务费和课题研究经费支出控制,制定并调整支出制度2项,已分解下达上级转移支付资金;已督促2个专项债项目主体工程开工。