信息索引号: | 11331002002673516D/2025-143313 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区审计局 | |
成文日期: | 2025-01-03 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年第9号公告:椒江区白云街道办事处2023年度预算执行审计结果
台州市椒江区审计局
审计结果公告
TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
台椒审公告〔2024〕9号
(总第239号)
台州市椒江区审计局办公室
椒江区白云街道办事处
2023年度预算执行审计结果
二〇二四年十月二十二日
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局于2024年3月25日至5月30日, 对椒江区白云街道办事处2023年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2023年白云街道一般公共预算收入19240万元,为调整预算21500万元的89.49%;一般公共预算支出5726.13万元,为调整预算5779.08万元的99.08%;转移性收入7018.23万元,为调整预算6699万元的104.77%;转移性支出19751.04万元,为调整预算21724.84万元的90.91%;年初结转结余248.28万元,年终结转结余1029.34万元。
审计结果表明,白云街道财政收支基本符合财政法规规定,预算管理制度整体执行较好。但存在会计基础工作薄弱、财务基础管理较为松懈,房产管理不到位等问题,需要进一步改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)会计基础工作薄弱。一是3笔工程款等支出190.51万元、8笔利息等收入83.56万元未登记会计凭证;二是会计科目核算不规范;三是会计凭证装订缺号,原始凭证附件不全。
(二)预决算编制不规范。一是决算报表编制不准确,2023年白云街道决算报表显示公车购置及运行费用2.12万元,实际支出68.99万元。二是预算编制不科学,2023年白云街道未编制会议费预算,实际支出0.6万元;预算安排物业管理费50万元,实际支出77.45万元。
(三)房产管理不到位。47处房产未入账;14处房产未发挥使用效益,其中11处闲置、3处被无偿占用;5间店面房租未及时收取。
三、审计处理意见(审计建议)及整改情况
针对本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出规范财务收支行为,确保财政资金安全;加强预算决算管理,提高预算执行刚性;重视国有资产管理,防范资产流失风险等建议。
对审计发现的问题,区白云街道高度重视,积极采纳审计建议,补记了11笔凭证,调整会计科目核算不合理的凭证、重新整理装订缺号凭证;加强房产管理,积极与区机关事务管理局对接房产相关整改事宜等。同时,根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由椒江区白云街道办事处向社会公告。