信息索引号: | 11331002002673516D/2024-149458 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区审计局 | |
成文日期: | 2024-04-10 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区金融工作中心2022年度财务收支审计结果
台州市椒江区审计局
审计结果公告
TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
台椒审公告〔2024〕6号
(总第236号)
台州市椒江区审计局办公室
台州市椒江区金融工作中心
2022年度财务收支审计结果
二〇二四年三月二十日
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局于2023年9月11日至2023年10月10日, 对台州市椒江区金融工作中心(以下简称区金融工作中心)2022年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
区金融工作中心为椒江区人民政府办公室管理的公益一类事业单位,经费形式为财政全额补助。区金融工作中心2022年预算收入1331.83万元,决算收入1665.02万元。2022年预算支出1331.83万元,决算支出1664.97万元。截至2022年12月31日,区金融工作中心资产总计12.37万元,负债合计1.1万元,净资产合计11.27万元。
审计结果表明,区金融工作中心提供的会计资料基本反映了2022年度预算执行情况和单位资产增减变动状况及财政财务收支情况,财务管理状况总体较好,财务收支基本遵守相关法律法规,但审计也发现在预算执行、支出、和往来款等管理中存在问题,不符合有关财经法规的规定,需要加以纠正与改进。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理中存在的问题。1.采购预算执行率偏低。2.资金结余未及时清理。
(二)支出管理中存在的问题。1.“抵息券”兑换审核把关不严。2.加班费开支管理不规范。3.培训费列支不合理。
(三)其他方面存在的问题。1.内控管理不规范。2.往来款15万元长期挂账未清理。
三、审计处理和整改情况
本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。对审计发现的问题,区金融工作中心采取措施积极整改:收回抵息资金合计20.56万元,清理结余资金1.9万元并对15万元往来款进行调账处理,完善内控制度并出台了《软件正版化责任制度》,规范加班事项管理。上述问题的整改情况,已由区金融工作中心在网站上公告。