信息索引号: | 11331002002673516D/2024-149454 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区审计局 | |
成文日期: | 2024-04-10 | 公开方式: | 主动公开 |
椒江区建筑和公用工程质量安全事务中心2022年度财务收支审计结果
台州市椒江区审计局
审计结果公告
TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
台椒审公告〔2024〕2号
(总第232号)
台州市椒江区审计局办公室
椒江区建筑和公用工程质量安全事务中心
2022年度财务收支审计结果
二〇二四年二月二十一日
根据《中华人民共和国审计法》规定,区审计局于2023年9月22日至10月27日,对椒江区建筑和公用工程质量安全事务中心 2022年度财务收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
区建筑和公用工程质量安全事务中心为椒江区住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位,经费形式为财政全额补助。2022年决算收入873.06万元,决算支出872.97万元,收支结余0.09万元。2022年末资产总额365.29万元,负债17.07万元,净资产348.22万元。
审计结果表明,区建筑和公用工程质量安全事务中心会计资料基本真实地反映了2022年度财务收支情况,预算执行、财务管理状况总体较好,财务收支基本遵守相关法律法规,但审计也发现在支出、资产和财务等管理中存在问题,需要加以纠正与改进。
二、审计发现的主要问题
(一)支出管理存在的问题。一是支出不规范,存在报销附件不全、先付款后审批的问题;二是多报差旅费450元;三是超标准报销退休干部学习考察费用1100元;四是公务用车管理不规范,存在违规报销违章罚款费用、公车使用记录不完整的问题。
(二)资产管理存在的问题。一是未定期开展资产盘点清查;二是固定资产账实不符,本级账盘亏打印机和POS机各1台、账外房产1处57.93平方、未及时核销工会账16台电脑及配件。
(三)财务管理存在的问题。一是往来款98801.33元未及时清理;二是结余资金481834.2元未上缴财政统筹使用。
三、审计建议及整改情况
针对本次审计中发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出建议:规范会计核算,严格经费开支,加强审核把关;加强固定资产日常管理,定期开展清查盘点工作;及时清理往来款项,盘活结余资金。
对审计发现的问题,区建筑和公用工程质量安全事务中心整改如下:收回多报的各项费用2200元;已开展固定资产盘点清查工作,盘亏POS机已找回,盘亏打印机和工会16台电脑及配件已报废核销;往来款已全部完成清理;上缴结余资金112611.35元。