信息索引号: 11331002002673516D/2022-143724  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区审计局
 成文日期: 2022-04-12  公开方式: 主动公开

椒江区一级预算单位2020年度预算执行情况审计结果

发布日期: 2022- 04- 12 15: 37 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府


 

 

 

 

台州市椒江区审计局


审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔20227

(总第213号) 

 

  

 

 

台州市椒江区审计局办公室


椒江区一级预算单位2020年度

预算执行情况审计结果

 

二O二二年三月一日

 

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局于2021年7月13日至10月25日,对椒江区一级预算单位2020年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

    一、基本情况

椒江区2020年度共有一级预算单位66家,其中党委机构16家、政府部门35家、群众团体15家。66家一级预算单位年初预算数15.57亿元,调整后预算数64.62亿元;收入合计66.22亿元,执行率102.48%;支出合计66.140亿元,执行率102.35。

5家重点抽查单位2020年度年初预算数1.50亿元,调整后预算数20.30亿元;收入合计21.41亿元,执行率105.50%;支出合计21.54亿元,执行率106.12%。

审计结果表明:2020年椒江区66家一级预算单位按照继续深化财政体制改革要求,不断优化财政支出结构,各项经费支出控制情况总体较好。会计资料基本真实的反映了2020年预算执行情况,预算执行基本符合财经法规规定。但审计抽查的8家预算单位在非税收入、专项资金、公务支出公款消费、往来款等方面仍存在一些问题,需要加以规范。

二、审计调查发现的主要问题

(一)非税收入管理不规范。4家单位非税收入67.32万元未纳入预算管理;3家单位房租收入、投资分红、资产处置等63万元未上缴国库。

(二)专项资金管理不规范。3家单位17个项目结转资金595.58万元未及时清理;2家单位20个项目结余资金278.63万元未上缴财政统筹使用;1家单位10个项目839.76万元有预算未执行;3家单位18个项目预算执行率低于50%。

(三)公务支出公款消费存在的问题。

1.预算管理不够规范。2家单位有预算未支出;7家单位预算执行率偏低;1家单位在培训费中列支其他费用6.93万元。

2.公务接待管理不规范。1家单位以现金方式结算餐费530元;1家单位未及时结算餐费775元。

(四)往来款管理不规范。1家单位到期保证金2.14万元未退回;2家单位保证金105.76万元长期挂账未清理;3家单位往来款核算不规范。

三、审计建议及整改情况

针对本次审计发现的主要问题,区审计局已依法出具审计报告。同时提出建议:加强预算编制,规范预算执行;加强日常监管,规范支出行为;强化资金清理,盘活存量资金。

对审计发现的问题,各预算单位整改如下:3家单位已上缴非税收入63万元;2家单位已整改项目结转结余资金合计314.28万元,其中上缴财政专户290.28万元;3家单位已清理往来保证金合计103.29万元,其中上缴财政专户95.15万元。